預存話電費怎麼做分錄?

General 更新 2023年10月15日

預存電費該怎麼做帳?

1.7月中旬預存電費時:

借:預付賬款 20000

貸:現金 20000

2.月底發票做賬:

借:管理費用-電費 10600

丁 貸:預付賬款 10600

3.8月中旬預存話費:

借:預付賬款 20000

貸:現金 20000

4.月底發票做賬

借:管理費用-電費 10800

貸:預付賬款 10800

5.9月月底做賬

借:管理費用-電費 10900

貸:預付賬款 10900

實際上你預付賬款裡面還剩有7700``但是你不擁管他``繼續這麼做就可以了``

公司的電費是預存的 比如這個月預存10000元,可是發票是這個月實際用電量,怎麼做分錄?

預付話費時根據銀行付款及其他有關憑證:

借:其他應收款-----預付*公司話費

貸:銀行存款(這種費用,我們一般不通過現金科目)

收到移動(或其他通信公司)話費發票時,根據話費金額

借:管理費用-***-電話費

貸:其他應收款----預付*公司話費

企業之前預存電費,現在所產生的電費從預存中抵,如何做會計分錄 20分

預存時憑收據記入預付賬款,產生實際電費時憑發票減少預付賬款增加成本或費用。

預存電話費200元,會計分錄怎麼做?

供電局有什麼關係? 預存電話費時 借:其他應收款(****公司) 200 貸:現金 200 每個月收到話費發票時: 借:管理費用 貸:其他應收款(******公司) 貸 現金(當預存用完時補交)

收到預存話費的發票要怎麼做會計分錄?

7月的時候電信打印並寄來了預存話費的普通發票,是預存發票哦,不是消費明細的發票

這時候我應該做怎樣的會計處理?現在拿到這些發票不知所措啊,6月的憑證我都裝訂了啊——再附在6月分的憑證後面。

借:預付賬款

貸:銀行存款

在這個憑證後面。

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電費的會計分錄怎麼做、

借:其他應付款 9000

貸:銀行存款 9000

借:製造費用 8000 應交稅費-應交增值稅(進)

貸:其他應付款 8000

那1000元是你們多付給電力公司的預付款,還沒有消費,如果你們是一般納稅人還涉及到增值稅進項的問題

本月預交電費怎麼做會計分錄

預繳電費時:

借:其他應付款-電費

貸:庫存現金或銀行存款

收到電費發票時:

借:管理費用或營業費用或製造費用

貸:其他應付款-電費

預存話費怎麼做賬 ?

支付現金衝值時: 借:待攤費用 貸:現金(銀行存款) 當月實際扣費時 借:管理費用 貸:待攤費用

預存的話費怎麼做賬

你這樣處理沒問題,只是科目不放“預付賬款”(除非你公司供應商就是通訊公司)。在多數公司,預存話費是不可以入費用的,因為這時取得的單據是非報銷憑證,相當收據而已,按稅法也只能實際產生費用的部份入賬,預付多餘的金額正常掛在“其他應收款”

商業企業預存電話費5000元,怎樣做會計分錄?

1存入話費時

借:待攤費用——電話費 5000

貸:銀行存款(現金) 5000

2月未攤銷時

借:管理費用——電話費 (5000元/6個月)

貸:待攤費用——電話費 (5000元/6個月)

注:攤銷至第六個月時,把“待攤費用--電話費剩餘的金額全部推銷完 。

攤銷時,如是管理部門用電話費-計入“管理費用-電話費”。

如果車間用電話費-計入“製造費用-電話費”。

如果銷售部門用電話費-計入“銷售費用-電話費”。

小弟初學會計穿不知能否幫到你,僅供參考。

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